Standen reserves en voorzieningen

Reserves

Programma

Eindsaldo
2016

Resultaats-
bestemming

Beginsaldo
2017

Eindsaldo
2017

Eindsaldo
2018

Eindsaldo
2019

Eindsaldo
2020

Eindsaldo
2021

01 - Gemeenteraad

-

-

-

-

-

-

-

-

02 - College en Bestuur

-

-

-

-

-

-

-

-

03 - Dienstverlening

1.735

1.007

2.742

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

04 - Openbare orde en Veiligheid

-

-

-

-

-

-

-

-

05 - Cultuur en Bibliotheek

-

-

-

-

-

-

-

-

06 - Onderwijs

15.509

-

15.509

15.709

11.009

6.309

1.500

-

07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

23.713

636

24.349

7.756

533

-

-

-

08 - Zorg en Welzijn

5.913

87

6.000

7.800

5.900

4.650

3.400

2.150

09 - Jeugd

-

-

-

0

0

0

0

0

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

5.004

668

5.672

3.739

3.139

-

-

-

11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

23.082

-

23.082

18.041

7.402

5.352

2.052

305

12 - Sport

3.540

-

3.540

4.150

810

70

-

-

13 - Verkeer en Milieu

20.808

-

20.808

5.056

-

-

-

-

14 - Wonen en Duurzaamheid

14.976

-

14.976

16.611

12.203

8.198

5.963

5.230

15 - Stadsontwikkeling

92.857

4.329

97.186

89.534

75.135

68.472

57.140

52.840

16 - Financiën

199.966

43.506

243.472

297.621

306.646

301.925

291.161

270.718

17 - Overige beleidsvoornemens

352.806

6.885

359.691

234.287

78.425

56.032

45.286

45.012

18 - Interne dienstverlening

500

-

500

-

-

-

-

-

19 - Stadsdelen en wijkaanpak

-

-

-

-

-

-

-

-

Overhead

1.832

-

1.832

1.082

182

32

32

32

762.241

57.115

819.359

703.186

503.184

452.840

408.334

378.087

De volgende categorieën reserves worden onderscheiden:

1. Algemene reserve: niet geoormerkte middelen die dienen om tegenvallers te bekostigen zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast hoeven te worden;
2. Centrale bedrijfsvoeringsreserve: dient voor het opvangen van jaarrekeningresultaten vanuit het overzicht overhead, het dekken van frictiekosten als gevolg van de bundelingsoperatie en het kunnen uitvoeren van (kleinere) projecten ter innovatie van de gemeentelijke bedrijfsvoering van de overheadfunctie, inclusief leidinggevenden in het primair proces;
3. Programmareserves: dienen voor het opvangen van jaarrekeningresultaten, het egaliseren van lasten voor projecten kleiner dan € 2,5 mln. over meerdere begrotingsjaren en het kunnen doen van (kleine) ondersteunende nieuwe beleidsinitiatieven, voor zover de omvang van de programmareserve dit toelaat;
4. Reserve Onderhoud: dient voor het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoud, het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in de onderhoudsopgaven;
5. Reserve Grondbedrijf: dient ter verrekening van het rekeningresultaat op operationele grondexploitaties en grondexploitaties van verbonden partijen voor zover sprake is van winsten of verliezen die plaatsvinden binnen de plankaders zoals vastgelegd in projectdocument en grondexploitatie.
6. (Tarief)egalisatiereserves: dient om schommelingen op te vangen bij de tarieven die aan derden en intern in rekening worden gebracht;
7. Activareserve: centrale reserve die dient ter dekking van kapitaallasten;
8. Projectreserves: reserves die dienen ter dekking van een specifiek doel of project;
9. Overige bestemmingsreserves.

Soort reserve

Eindsaldo
2016

Resultaats-
bestemming

Beginsaldo
2017

Eindsaldo
2017

Eindsaldo
2018

Eindsaldo
2019

Eindsaldo
2020

Eindsaldo
2021

Algemene reserves:

Algemene reserve

75.029

21.000

96.029

70.329

70.329

70.329

70.329

70.329

Compensatiereserves

4.590

1.876

6.466

-

-

-

-

-

Bedrijfsvoeringsreserve

6.000

-

6.000

8.430

7.897

6.842

5.892

5.892

Reserves Onderhoud

-

-

-

9.290

9.290

9.290

9.290

9.290

Programmareserves

11.347

22.493

33.840

13.359

11.609

11.609

11.609

11.609

96.966

45.369

142.335

101.408

99.125

98.070

97.120

97.120

Bestemmingsreserves:

Reserve Grondbedrijf

57.122

4.329

61.451

57.969

54.419

50.869

46.769

42.669

Egalisatiereserves

8.047

535

8.582

8.382

7.482

7.332

7.332

7.332

Activareserve

101.045

-

101.045

190.713

202.021

198.355

188.541

168.098

Projectreserves

226.132

-

226.132

154.551

104.965

84.813

65.710

60.255

Overige reserves

272.929

6.885

279.814

190.163

35.172

13.401

2.862

2.613

665.275

11.749

677.024

601.778

404.059

354.770

311.214

280.967

762.241

57.118

819.359

703.186

503.184

452.840

408.334

378.087

Voorzieningen

Programma

Saldo per
31-12-2016

Saldo per
31-12-2017

Saldo per
31-12-2018

Saldo per
31-12-2019

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

01 - Gemeenteraad

30

30

30

30

30

30

02 - College en Bestuur

240

42

26

10

6

2

03 - Dienstverlening

1.157

12

-

-

-

-

04 - Openbare orde en Veiligheid

6.953

6.906

6.187

6.741

7.329

7.888

05 - Cultuur en Bibliotheek

10.022

2.939

2.970

3.001

3.032

3.063

06 - Onderwijs

966

0

0

0

0

0

07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

5.422

692

258

82

27

27

08 - Zorg en Welzijn

6.662

170

170

170

170

170

09 - Jeugd

0

0

0

0

0

0

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

36.646

29.405

22.772

17.153

12.070

9.005

11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

9

0

0

0

0

0

12 - Sport

16.525

293

293

293

293

293

13 - Verkeer en Milieu

1.638

1.425

1.620

1.801

2.004

854

14 - Wonen en Duurzaamheid

825

316

1

-314

-629

-944

15 - Stadsontwikkeling

85.085

110.253

108.517

103.354

100.865

98.255

16 - Financiën

3.156

3.088

3.025

2.984

2.944

2.915

17 - Overige beleidsvoornemens

0

0

0

0

0

0

18 - Interne dienstverlening

3.130

98

100

102

104

106

19 - Stadsdelen en wijkaanpak

246

0

0

0

0

0

Overhead

0

0

0

0

0

0

178.710

155.667

145.967

135.405

128.243

121.662